推進審計監督,促進采購管理效能——集團集中采購專項審計暨整改回頭看工作順利開展

來源:http://www.54928.cc/時間:2025-01-03

為貫徹落實集團集采工作部署,進一步督促完善內控機制提高資金使用效益、降低采購成本。近日,集團審計部開展了集團集中采購專項審計整改回頭看工作。


審計組近一年開展采購的14項物資采購項目進行了全面深入的審計一是對采購流程的合規性進行了嚴格把關。審計人員仔細審查了招投標文件、采購合同等相關資料,確保采購活動符合國家法律法規以及集團內部的規章制度。二是審計還重點關注了集采實際降本的效益情況。通過對實際采購量采購合同、市場價、集采實施前價格體系等數據的詳細分析。三是審計組還搜集了集采成員單位的意見和建議,反饋給集中采購部門,以促進集采工作質效的進一步提升。

最后審計組通過本次專項審計,全面檢查前期審計發現問題的整改落實情況。對于已完成整改的項目,審計組進行了復查,確保整改效果符合要求。對于仍未完成整改的項目,審計組與相關部門溝通協調,要求深入分析原因制定詳細整改計劃,明確整改責任人及整改期限。

通過此次審計和整改回頭看工作,有效推動了集團集中采購管理的規范化、標準化建設,進一步提升集采工作質效和國有資產使用效益。