強化國資監管,守護國有資產安全 ---集團審計部開展應收賬款專項審計

來源:http://www.54928.cc/時間:2024-12-29

近期,集團審計部為落實省國資委2024年度審計工作要求,以防范資金重大風險、維護國有資產安全為目標,對下屬子公司湘誠現代展開了全面深入的應收賬款專項審計。此次審計行動不僅彰顯了集團對財務管理的高度重視,更體現了國企在維護國有資產安全上的堅定決心和高度責任感。

 

本次審計以檢查重點、精準施策為原則,著重審查了湘誠現代應收賬款的賬齡結構、回收效率及潛在風險,確保每一筆款項都清晰可查、回收有序。通過嚴格細致的審計流程,及時發現并糾正了可能存在的財務管理漏洞,有效防范了國有資產流失風險。

集團審計部表示,必須站在更高的政治站位上審視和推進各項工作。此次應收賬款審計不僅是對集團財務管理水平的一次全面體檢,更是對國有資產安全的一次有力守護。集團將以此次審計為契機,進一步推動子公司完善內部控制體系,提升資金使用效率,確保國有資產保值增值。

集團審計部將持續立足經濟監督定位,充分實現查短板、補漏洞、強整改、促治理的審計工作目標,不斷加強審計監管力度,創新審計方式方法,為國有企業健康可持續發展提供堅實保障。